海尔生物(688139)
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2024年一季报点评:主业呈现恢复态势,业绩环比改善
华创证券· 2024-04-30 15:32
财务数据 - 公司24Q1实现营业收入6.87亿元,同比增长0.04%[1] - 公司24Q1归母净利润1.38亿元,同比增长0.06%[1] - 公司24Q1扣非净利润1.33亿元,同比增长6.64%[1] - 公司24Q1国内业务收入4.99亿元,同比增长11%[1] - 公司24Q1海外业务收入1.86亿元,环比增长6%[1] - 公司24Q1生命科学板块收入3.50亿元,环比增长79%[1] - 公司24Q1医疗创新板块收入3.34亿元,环比增长31%[1] - 公司24Q1研发费用为0.77亿元,占比11.25%[2] - 公司24Q1新产业收入同比增长22%,环比增长36%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润增速分别为+22.2%、+23.5%、+21.7%[3] 财务表现 - 海尔生物2024年一季度财务数据显示,营业总收入和净利润呈现稳步增长趋势,2024年预计营业总收入将达到27.76亿元,净利润将达到5.03亿元[4] - 公司的营业收入增长率、EBIT增长率和归母净利润增长率分别为21.7%、24.5%和22.2%,显示出良好的成长能力[4] - 公司的毛利率、净利率、ROE和ROIC分别为50.2%、18.1%、10.5%和19.1%,展现出较高的获利能力[4] - 公司的资产负债率、债务权益比、流动比率和速动比率分别为21.2%、3.3%、2.6和2.3,显示出较强的偿债能力[4] - 公司的每股收益、每股经营现金流、每股净资产和估值比率分别为1.56元、1.83元、14.87元和P/E为24,P/B为3,EV/EBITDA为19,估值合理[4] 其他信息 - 华创证券机构销售通讯录中列出了各地区销售人员的姓名、职务和联系方式[17] - 公司投资评级体系中定义了强推、推荐、中性和回避四种投资评级标准[18] - 行业投资评级体系中定义了推荐、中性和回避三种行业投资评级标准[20]
2024年一季报点评:Q1业绩超预期,Q2拐点将至
东吴证券· 2024-04-29 20:30
业绩总结 - 公司2024年一季度业绩超预期,归母净利润同比增长25.54%[1] - 公司Q2有望迎来拐点,非存储业务持续完善,归母净利率恢复至20%[1] - 公司调整2024-2026年营收预期至28.63/34.36/40.54亿元,归母净利润预期为5.73/7.04/8.51亿元,维持“买入”评级[1] 财务状况 - 公司资产总计和所有者权益合计呈逐年增长趋势[2] - 公司归母净利率和归母净利润增长率逐年提升[2] - 公司2026年每股净资产预计将达到19.91元[2] - 公司2026年ROE预计为13.44%[2] - 公司2026年P/E比率预计为13.81[2] - 公司2026年P/B比率预计为1.85[2] 其他信息 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[3] - 本报告不构成任何人的投资建议,公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[4] - 东吴证券投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[6] - 投资者购买或出售证券时应充分考虑自身特定状况,并不应将本报告作为唯一决策因素[7]
海尔生物(688139) - 海尔生物4月26日投资者关系活动记录表
2024-04-29 15:46
证券代码:688139 证券简称:海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-008 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 共95家机构,参会机构名单详见附表。 时间 2024年4月26日 参会方式 电话会议 上市公司接待人 总经理刘占杰及莫瑞娟、王稳夫、王广生、陈海涛、巩燚、 ...
2024年一季报业绩点评:一季度业绩有所好转,有望重回增长
中国银河· 2024-04-29 00:00
[Table_Header] 公司点评●医疗器械 2024 年 04 月 27 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 一季度业绩有所好转,有望重回增长 海尔生物(688139) [Table_InvestRank] --2024 年一季报业绩点评 推荐 (维持) 核心观点: 分析师 [⚫T able事_S件um:m公a司ry]发 布 2024年一季度报告,2024年一季度实现营业收入 6.87亿元 [程Ta培b le_Authors] (+0.04%),归母净利润 1.38亿元(+0.06%),扣非净利润 1.33亿元(+6.64%), :021-20257805 经营性现金流 0.77亿元(-27.34%)。 :chengpei_yj@chinastock.com.cn ⚫ Q1 业绩略超此前预期,公司经营逐步回归常态。尽管同期基数较高,公 分析师登记编码:S0130522100001 司 2024年 Q1收入端仍实现持平,环比 2023Q4增长 51%,呈现明显恢复态 势。从利润端来看,2024Q1公司净利润环比增长 182%,扣非净利润环比增 研究助理:孟熙 长251% ...
多品类拓展格局进一步夯实,海外业绩有望迎来反弹
中邮证券· 2024-04-26 15:30
业绩总结 - 海尔生物2024Q1实现业绩同比正增长,环比增长51%[1] - 海尔生物2024Q1归母净利润1.38亿元,同比增长0.06%,环比增长182%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.3/6.5/8.2亿元,EPS分别为1.66/2.06/2.58元[5] - 营业收入在2023年至2026年呈现逐年增长的趋势,分别为2280.90百万元、2811.10百万元、3500.07百万元和4383.09百万元[9] - 净利率在2023年至2026年逐年增长,分别为17.80%、18.73%、18.69%和18.71%[9] - ROE在2023年至2026年逐年增长,分别为9.60%、11.15%、12.16%和13.23%[9] 新产业和板块收入 - 海尔生物新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%[2] - 海尔生物生命科学板块收入3.50亿元,环比增长79%;医疗创新板块收入3.34亿元,环比增长31%[2] 市场表现 - 海尔生物国内市场实现收入4.99亿元,同比增长11%,环比增长80%[3] - 海尔生物海外市场实现收入1.86亿元,同比下滑,环比增长6%[4] 风险提示 - 公司风险提示包括业务拓展不及预期、市场竞争加剧、海外地缘政治、产品研发不及预期[6] 投资评级 - 投资评级标准中,买入表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上,增持表示预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间,中性表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间,回避表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%以下[10]
24Q1业绩恢复增长,拥抱新质生产力拓展业务版图
国投证券· 2024-04-26 12:00
本报告仅供 Choice 东方财富 使用,请勿传阅。 公司快报 2024 年 04 月 25 日 海 尔生物(688139.SH) 证券研究报告 24Q1 业绩恢复增长,拥抱新质生产力 医疗器械 投资评级 买入-A 拓展业务版图 维持评级 6 个月目标价 43.27元 事件:公司发布 2024 年一季报,业绩略超预期。 股价 (2024-04-25) 34.46元 24Q1,公司实现营业收入 6.87 亿元,同比增长 0.04%;归母净利润 1.38 亿元,同比增长 0.06%,环比增长 182%;扣非归母净利润 1.3 亿 交易数据 元,同比增长 6.64%,环比增长 251%;毛利率 49.6%;归母净利润率 总市值(百万元) 10,956.64 和扣非归母净利润率分别为20%和19%,环比分别提升9pct和11pct, 流通市值(百万元) 10,956.64 随着收入提升和持续的降本增效,公司期间费率大幅改善,盈利能力 总股本(百万股) 317.95 回归常态。 流通股本(百万股) 317.95 12 个月价格区间 26.12/72.75元 Q1 公司把握住了行业结构性机会,同时新业务持续快速发展。 2 ...
海尔生物(688139) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 16:11
财务表现 - 第一季度营业收入为6.87亿元,同比增幅0.04%,环比增幅51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元,同比增长0.06%,环比增长182%[8] - 新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%[6] - 生命科学板块实现收入3.50亿元,环比增长79%[7] - 医疗创新板块实现收入3.34亿元,环比增长31%[7] - 国内市场实现收入4.99亿元,同比增长11%,环比增长80%[8] - 海外市场实现收入1.86亿元,环比增长6%[8] 资产负债 - 增值税即征即退项目涉及金额为3,857,719.22元[11] - 增值税加计抵减项目涉及金额为1,824,242.84元[12] - 公司总资产为5,686,835,629.15元,较去年同期增长了161,153,060.48元[21] - 公司流动资产合计为2,748,960,813.13元,较去年同期增长了212,932,769.61元[21] - 公司非流动资产合计为2,937,874,816.02元,较去年同期减少了51,779,709.13元[21] - 公司总负债为1,130,338,492.54元,较去年同期增长了44,618,922.59元[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为560,317,919.65元,较上年同期有所下降;经营活动现金流出小计为483,112,922.83元,较上年同期有所下降,经营活动产生的现金流量净额为77,204,996.82元[26] - 投资活动现金流入小计为384,384,067.11元,较上年同期有所下降;投资活动现金流出小计为391,913,472.06元,较上年同期有所增加,投资活动产生的现金流量净额为-7,529,404.95元[27] - 筹资活动现金流入小计为5,170,000.00元,较上年同期有所增加;筹资活动现金流出小计为25,666,108.43元,较上年同期有所增加,筹资活动产生的现金流量净额为-20,496,108.43元[27]
海尔生物(688139) - 海尔生物4月19日投资者关系活动记录表
2024-04-22 15:36
证券代码:688139 证券简称:海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 时间 2024年4月19日下午15:00- 17:00 参会方式 上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 上市公司接待人 董事、总经理刘占杰先生、独立董事邹殿新先生、首席财务 ...
核心业务平稳增长,股权激励彰显信心
兴业证券· 2024-04-12 00:00
业绩总结 - 公司2023年实现营业收入22.81亿元,同比下降20.36%[1] - 公司2023年归母净利润为4.06亿元,同比下降32.41%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为3.31亿元,同比下降37.83%[1] - 公司2023年经营现金流净额为2.49亿元,同比下降60.59%[1] 业务发展 - 公司核心业务平稳增长,非存储新品类、新场景方案贡献新增长点[5] - 公司深耕国内和海外市场,深化全球化市场布局[6] - 公司加大研发投入力度,加快构筑开放式研发体系布局[7] - 公司主要研发项目涵盖超低温、低温存储系列产品研发、实验室通用仪器设备系列产品研发[8] - 公司生物安全系列产品国际领先,实验室通用仪器系列产品初步构建高端产品平台[9] 财务数据 - 公司销售费用为3.40亿元,销售费用率为14.89%,同比增长2.73%;管理费用为1.83亿元,管理费用率为8.04%,同比增长10.95%[20] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.21亿元、6.64亿元、8.35亿元,对应PE分别为16.8倍、13.2倍、10.5倍,维持“增持”评级[21] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到4068百万元,较2023年增长20%[22] - 公司2026年预计每股收益为2.62元,较2023年增长104.7%[22] - 营业收入增长率2024年将为23.6%,2025年为20.3%,2026年为20%[22]
核心业务表现稳健,业绩拐点或将至2023年业绩总体承压,在不利外部挑战下实现平稳发展
中邮证券· 2024-04-03 00:00
业绩总结 - 海尔生物2023年业绩总体承压,营业收入同比下降20.4%[1] - 公司核心业务收入略高于同期,归母净利润同比下降32.4%[1] - 生命科学板块在2023年实现收入10.3亿元,同比下降17%[1] - 创新医疗板块在2023年实现收入12.4亿元,同比下降23%[1] - 海尔生物国内市场实现收入14.9亿元,同比下降26%[2] - 公司海外市场实现收入7.8亿元,同比下降6%[2] 股权激励计划 - 公司发布股权激励计划,首次授予限制性股票数量为292万股[3] - 股权激励目标为2024-2026年公司营收增长率目标值不低于30%、69%、120%[3] 财务预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.1/6.4/8.1亿元,EPS分别为1.61/2.00/2.54元,对应PE分别为18.05/14.48/11.43倍[4] - 公司2023-2026年营业收入预测分别为2,281/2,811/3,500/4,383百万元,增长率分别为-20.36%/23.25%/24.49%/25.25%[6] - 公司2023-2026年归属母公司净利润预测分别为406/511/637/807百万元,增长率分别为-32.41%/25.83%/24.69%/26.63%[6] 财务指标展望 - 2026年预计营业收入将达到4383.09百万元,较2023年增长25.25%[7] - 2026年预计净利率将达到18.41%,较2023年增长0.61%[7] - 2026年预计ROE将达到13.11%,较2023年增长3.51%[7] - 2026年预计资产负债率将达到23.61%,较2023年增长3.96%[7] - 2026年预计流动比率将达到2.37,较2023年略有下降[7] 所有者权益 - 所有者权益合计在2018年至2021年间分别为4439.96、4925.05、5571.87和6390.63亿元[1] 投资评级 - 买入意味着预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上,增持意味着在10%与20%之间,中性意味着在-10%与10%之间,回避意味着在-10%以下[2] 行业评级 - 中性表示预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间,弱于大市表示在-10%以下,推荐表示在10%以上,谨慎推荐表示在5%与10%之间[3] 公司背景 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司,注册资本为50.6亿元人民币[18] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[18] - 公司在全国多地设有分支机构,并正在建设更多分支机构[18]