远东股份(600869)
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远东股份20241105
远东资信· 2024-11-06 00:26
公司和行业概述 公司概况 [1][2][3] - 远东股份成立于1985年,经历5次改制6次飞跃,连续18年进入中国企业500强 - 成为中国最佳雇主企业、行业首家全国质量奖企业、全球行业第一品牌企业 - 公司坚持创造价值服务社会的使命,聚焦智能蓝网、智能电池、智慧机场三大产业业务 - 公司实施"四真"标准,即真材料、真技术、真品质、真服务 - 公司实施"五重保障",即重人才、重体系、重标准、重监管、重数据 - 公司主导制定国际标准,成为I111国际标准化委员会高级会员及国际大电网会员单位 - 公司连续多年获得国家科学技术进步奖,是全球行业唯一承诺全生命周期质量保证的企业 行业地位 [1][2] - 公司产品安全性能屡创行业之最,在绿色建筑、智能制造、智能电网、清洁能源等领域处于领先地位 - 公司持续深入研发高抗拉、高延展4.5微米超薄铜箔,以及高性能三元锂电池、磷酸铁锂电池等技术 - 公司产品缺陷率最低,持限量寿命高达162年,耐高温可达1100摄氏度以上 社会责任 [3] - 公司持续支持教育事业和公益慈善事业,多次荣获中华慈善奖、中国最具社会责任感企业等称号 - 公司在脱贫攻坚中发挥重要作用,被称为帮扶安置、伸张就业创业最多的企业 2024年前三季度经营情况 整体经营情况 [4] - 2024年前三季度收入182.2亿元,同比增长4.78%,创同期新高 - 规模净利润亏损0.99亿元,研发投入5.77亿元,同比增长11.75% - 员工人均收入同比增长8.98% - 单三季度实现营收68.77亿元,环比增长5.26%,实现扭亏 三大业务板块情况 [5][6][7] 1. 智能蓝网业务: - 前三季度实现营收162.8亿元,同比增长0.77%,净利润2.93亿元 - 单三季度实现营收59.92亿元,环比增长2.72%,净利润1.38亿元 - 持续聚焦助力智能电网、清洁能源、智能制造等领域高质量发展 - 连续11年荣获中国线缆产业最具竞争力企业称号 2. 智能电池业务: - 前三季度实现营收7.79亿元,同比增长85.18% - 单三季度实现营收2.88亿元,净利润环比减亏0.25亿元 - 中标19.86亿元大额合同订单,其中储能订单9.9亿元,同比增长4000% - 加快铜铝箔产能释放及产品结构升级,深化与头部企业合作 3. 智慧机场业务: - 前三季度实现营收10.96亿元,同比增长42.86%,净利润0.75亿元 - 单三季度实现营收5.49亿元,环比增长46.45%,净利润3900万元 - 获得23.79亿元大额合同订单,同比增长181% - 在建机场项目80个,覆盖全国30个省市和7个国家 - 积极推进重大机场工程项目,如上海浦东、厦门祥安等 未来展望 [8] - 智能蓝网业务坚持规模化与专精特新协同发展 - 智能电池业务继续依托蓝储一体优势,加快对军储能及高比容小动力业务 - 机场业务稳步发展,同时把握低空经济等新机遇拓展新增长点 - 公司将持续聚焦核心主业,推进高质量发展
远东股份20241028
远东资信· 2024-10-30 00:51
根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司: - 上市公司远东股份,主营业务包括智能网络、智能电池、智能机场等领域 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 2. 核心观点和论据: - 公司在智能网络、智能电池、智能机场等领域持续投入研发,提升技术水平和产品竞争力 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 公司加大海外市场布局,出口业务占比超过10% [28][29] - 公司业绩有望在2025年实现较大突破 [29][30] 3. 其他重要内容: - 公司在宜宾、安徽等地建立了多个产业基地,产能规划达到500亿左右 [23][24][25] - 公司研发投入持续增长,主要用于智能网络、智能电池、智能机场等领域 [25][26][27] - 公司在电缆、储能等业务方面取得较好进展,订单充足 [4][5] 总的来说,远东股份作为一家上市公司,在智能网络、智能电池、智能机场等领域持续投入,不断提升技术水平和产品竞争力,同时加大海外市场布局,业绩有望在未来实现较大突破。
光伏、风电概念股持续回落 远东股份跌停
财联社· 2024-10-29 14:07
文章核心观点 - 新能源赛道股持续回落,远东股份跌停 [1] - 帝尔激光、大全能源、东方日升、金辰股份、新强联、海力风电、金雷股份等多股跌超5% [1] 行业总结 - 新能源赛道股包括光伏、风电概念股持续下跌 [1] - 远东股份跌停,其他相关公司股价也大幅下跌 [1] 公司总结 - 远东股份跌停 [1] - 帝尔激光、大全能源、东方日升、金辰股份、新强联、海力风电、金雷股份等多股跌超5% [1]
远东股份(600869) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-25 17:42
远东智慧能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位:万元 币种:人民币 证券代码:600869 证券简称:远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------- ...
远东股份2024年半年报点评:收入稳健增长,海缆工厂即将投产
太平洋· 2024-09-09 11:02
报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 收入稳健增长 - 2024H1实现收入113.44亿元,同比增长9.41% [1] - Q2收入65.33亿元,同比增长7.83%,环比增长35.80% [1] 费用率保持稳定 - 2024H1销售/管理/研发/财务费用率分别为3.23%/2.37%/3.13%/1.57%,同比变动分别为-0.10pct/+0.08pct/+0.22pct/-0.01pct,期间费用率同比增加0.19pct [1] 毛利率有所下滑 - 2024H1公司综合毛利率为9.86%,同比下降4.00pct;Q2毛利率为9.13%,同比下降4.53pct,环比下降1.73pct [1] - 受铜等原材料涨价影响,公司盈利水平短期有所承压 [1] 智能缆网业务稳健发展 - 2024H1智能缆网业务实现收入102.87亿元,同比增长5.98% [1] - 净利润1.55亿元,同比下降72.78%,主要是由于上半年铜等原材料涨价 [1] - 随着铜价逐步下降以及上半年接的高价订单交付,智能缆网业务盈利水平有望逐步恢复 [1] - 公司南通海缆数智灯塔工厂即将投产,未来将为智能缆网业务带来新的增长点 [1] 锂电池业务短期承压 - 2024H1智能电池业务实现收入4.91亿元,同比增长116.30%,净利润-3.45亿元,同比下降30.14% [1] - 产能利用率较低、铜箔新工厂投产导致折旧摊销压力较大,铜箔加工费下降等因素导致亏损 [1] - 2024H1获超千万合同订单11.20亿元,同比增长414.96%,储能产品及服务持续获得市场认可 [1] - 随着订单逐步放量交付、产能利用率提升,以及铜箔产品结构升级,锂电池业务盈利水平有望得到大幅改善 [1] 智慧机场业务表现稳定 - 2024H1京航安实现收入5.47亿元,同比增长36.28%,净利润0.36亿元,同比下降11.71% [1] - 上半年获超千万合同订单17.91亿元,同比增长150.00% [1] - 作为公司优质资产,预计将继续贡献稳定的业绩 [1] 总结 综上所述,远东股份2024年半年报显示公司收入保持稳健增长,但受铜等原材料价格上涨影响,毛利率和盈利水平有所下滑。公司智能缆网业务发展稳健,海缆工厂即将投产,有望为公司带来新的增长点。锂电池业务短期承压,但随着订单放量和产品结构升级,未来盈利水平有望改善。智慧机场业务表现稳定,将继续为公司贡献稳定收益。总体来看,公司业务发展态势良好,维持"买入"评级。[1]
远东股份:2024年半年报点评:业绩承压,原材料成本波动影响利润
国联证券· 2024-08-27 21:51
报告评级 - 报告未给出公司的投资评级 [6] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营收113.45亿元,同比增长9.41%,实现归母净利润-1.30亿元,同比下降140.66% [4] - 公司智能缆网业务受铜价上涨影响盈利水平下降,为应对原材料价格波动公司与客户签订开口合同并提高预付款比例 [12] - 公司新能源电缆业务有望受益于核电行业景气度提升,同时参与国际风电和光伏电缆出口项目 [12] - 公司智能电池业务获得大量订单,但仍处于亏损状态,宜宾铜箔工厂产能利用率提升有望促进电池业务减亏 [12] 财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入预计分别为269.16/312.33/361.77亿元,同比增速10.02%/16.04%/15.83% [12] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为3.49/6.13/8.73亿元,同比增速9.20%/75.54%/42.44% [12] - 公司资产负债率较高,2024年为73.57% [15] - 公司毛利率2024年预计为11.11%,净利率为1.37% [15]
远东股份:盈利能力承压,智慧机场前景可期
华金证券· 2024-08-27 13:17
报告公司投资评级 公司维持"买入-A"的投资评级。[3] 报告的核心观点 智能缆网业务持续推进,盈利能力承压 - 公司2024H1实现归母净利润-1.30亿元,同比-140.66%,其中24Q2实现归母净利润-1.54亿元,同比-177.80%,盈利能力承压较大。[2] - 24H1智能缆网实现营业收入102.87亿元,同比+5.98%,净利润1.55亿元,同比-72.78%,净利润大幅下滑主要系铜价上升影响线缆毛利率(24H1为10.99%,同比-3.38pct)。[2] - 公司持续推进远东南通海缆数智灯塔工厂等重大产业项目建设,积极参与多个重大电力工程项目。[2] - 5月份以来,铜价已显著回落,在两网投资显著增加及新型电力系统建设加速的背景下,看好智能缆网业绩修复。[2] 锂电竞争加剧,机场业务值得期待 - 24H1智能电池实现营业收入4.91亿元,同比+116.30%,净利润-3.45亿元,同比-30.14%,主要系锂电铜箔行业竞争加剧,加工费价格下降导致成本上升。[2] - 公司加快储能市场开拓,在荷兰设立仓储基地、法兰克福建立新营销中心、深圳成立远东大湾区总部,持续推进"缆储一体"战略实施。[2] - 京航安在机场助航灯光、空管弱电工程等行业细分领域持续保持竞争优势,市场占有率持续提升,已累计承建国内外160多个军民航机场的近700个项目。[2] - 在航空强国、低空经济等发展机遇下,机场业务前景可期。[2] 研发投入加大,回购+增持彰显股东信心 - 2024H1公司研发投入3.55亿元,同比+17.59%。[2] - 公司拟回购公司股票1.5亿元-2亿元,董事长蒋锡培先生拟增持公司股票3,000万元-5,000万元,彰显了对公司未来发展前景的信心与对公司价值的认可。[2] 财务数据与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.55亿、7.51亿及10.18亿元;EPS分别为0.21元、0.34元及0.46元;对应PE分别为18、11及8倍。[7] - 2022-2026年营业收入复合增长率为13.5%,归母净利润复合增长率为35.6%。[7] - 2022-2026年毛利率由12.9%提升至13.3%,净利率由2.5%提升至2.8%。[7] - 2022-2026年ROE由13.1%提升至15.1%,ROIC由6.8%提升至8.8%。[7]
远东股份(600869) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-23 19:19
公司代码:600869 公司简称:远东股份 2024 年半年度报告 远东智慧能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人万俊及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司经营会受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假 定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承 诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董 ...
远东股份(600869) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 17:35
预测净利润 - 公司预计2024年半年度净利润为-8000万元到-16000万元[2] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为-12000万元到-20000万元[3] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为31914.34万元[7] - 上年同期每股收益为0.1438元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因包括智能缆网毛利率下降和智能电池业务竞争加剧等[8][9] 风险提示 - 风险提示:以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[10]
智能缆网和机场业务稳健发展,电池业务有望边际改善
中邮证券· 2024-04-30 12:02
业绩总结 - 公司2023年营收为244.7亿元,同比增长12.8%[2] - 公司2024Q1营收为48.1亿元,同比增长11.6%[2] - 智能缆网业务2023年营收为226.0亿元,同比增长14.8%[3] - 智能电池业务2023年营收为5.9亿元,同比增长19.1%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到36669百万元,较2023年增长15.4%[9] 未来展望 - 公司预测2026年ROE为15.4%,较2023年增长8.5个百分点[9] 投资评级 - 买入建议表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[10] 公司信息 - 公司声明报告数据来源可靠,并力求独立客观公平,不受其他利益相关方干扰[12] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司,注册资本为50.6亿元人民币[20] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[20] - 公司在全国多地设有分支机构,并正在建设更多分支机构[20]