远东股份:2024年半年报点评:业绩承压,原材料成本波动影响利润

报告评级 - 报告未给出公司的投资评级 [6] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营收113.45亿元,同比增长9.41%,实现归母净利润-1.30亿元,同比下降140.66% [4] - 公司智能缆网业务受铜价上涨影响盈利水平下降,为应对原材料价格波动公司与客户签订开口合同并提高预付款比例 [12] - 公司新能源电缆业务有望受益于核电行业景气度提升,同时参与国际风电和光伏电缆出口项目 [12] - 公司智能电池业务获得大量订单,但仍处于亏损状态,宜宾铜箔工厂产能利用率提升有望促进电池业务减亏 [12] 财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入预计分别为269.16/312.33/361.77亿元,同比增速10.02%/16.04%/15.83% [12] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为3.49/6.13/8.73亿元,同比增速9.20%/75.54%/42.44% [12] - 公司资产负债率较高,2024年为73.57% [15] - 公司毛利率2024年预计为11.11%,净利率为1.37% [15]