国际医学(000516)
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国际医学:收入增长稳健,毛利率回升,预计季度扭亏在即
中邮证券· 2024-09-04 17:30
报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024H1营业收入24.2亿元(+9.53%),归母净利润-1.74亿元(+21.89%),扣非净利润-1.39亿元(+45.50%),经营现金流净额5.26亿元(+28.08%) [4] - 2024Q2营业收入12.48亿元(+8.42%),归母净利润-0.69亿元(+53.43%),扣非净利润-0.49亿元(+67.63%) [4] - 2024H1门急诊125万(+17.15%),住院量10万(+16.76%),其中高新医院门急诊56万(+3.32%),住院量3.24万(+6.23%),中心医院门急诊68.97万(+31.48%),住院量6.79万(+22.56%) [4] - 2024Q2毛利率为11.04%(环比+3.2pct,同比+3.67pct),规模效应进一步提升 [4] - 2024H1经营现金流净额为5.26亿元(+28%),投资现金流净额为-3.14亿元(+26%),筹资现金流净额为-4.89亿元(-20%) [4] - 中心医院积极拓展服务领域,新增多个专科,质子项目建设取得新进展 [5] - 高新医院三甲复审稳步推进,加大精细化管理,临床路径管理扩增至42个科室 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年收入分别为52.4/59.7/68.2亿元,归母净利润分别为-2.36/0.02/1.88亿元 [8] - 2023年营业收入4618百万元(+70.34%),归母净利润-368.36百万元(+68.69%) [8] - 2024年毛利率13.4%,净利率-4.5% [9] - 2023年资产负债率66.3%,流动比率0.46 [9] - 2023年应收账款周转率8.53,存货周转率62.58,总资产周转率0.38 [9]
国际医学(000516) - 国际医学投资者关系管理信息
2024-08-29 22:14
公司整体发展情况 - 2024年上半年公司整体运营稳步提升,经营业绩取得新增长,为公司医疗主业加快发展奠定坚实基础[4] - 学科建设和人才团队得到提升,高新医院和中心医院在学科建设和人才引进方面持续发力[4] - 服务质量和管理效能得到提升,信息管理平台升级、MDT工作机制优化、药耗控制等取得积极进展[4] - 先进技术和专科建设不断提升,质子项目建设取得新进展,中医药文化交流活动丰富[4] 经营业绩情况 - 收入增长持续稳健,2024年上半年实现营业收入24.20亿元,同比增长9.53%[5] - 业绩减亏明显,2024年上半年实现归母净利润-1.74亿元,同比减亏21.89%[5] - 经营性现金流大幅增长,2024年上半年经营性现金流量净额5.26亿元,同比增长28.08%[5] - 盈利能力持续改善,销售费用率、管理费用率、财务费用率均同比下降,毛利率同比增长[5] 业务运营情况 - 门急诊服务总量和住院量均实现两位数增长,第二季度表现尤为突出[5][6] - 高新医院和中心医院经营业绩持续向好,收入和利润均实现大幅增长[6] - 医院床位使用率持续提升,高新医院月均日在院1500-1600张,中心医院3400-3500张[6] 政策影响 - DRG医保支付政策实施有助于医院提升管理效率和质量[6] - 辅助生殖服务纳入医保支付范围有利于公司相关业务发展[6] 未来展望 - 将持续推动学科建设、精细化管理和ESG可持续发展,实现经营业绩的全面改善[7]
国际医学:旗下医院持续爬坡,有望实现扭亏为盈
国投证券· 2024-08-29 01:00
2024 年 08 月 28 日 国际医学(000516.SZ) 事件: 旗下医院持续爬坡,业务体量和收入体量显著提升。 1)高新医院:2024 年 H1 西安高新医院实现收入 7.72 亿元,同比增 长 8.69%;实现净利润 4,946 万元,同比增长 43.63%。从业务体量来 看,医院门急诊服务量 56.16 万人次,同比增长 3.32%;住院服务量 3.24 万人次,同比增长 6.23%;最高日门急诊服务量 3,872 人次,最 高日在院患者 1,713 人。 2)中心医院:2024 年 H1 西安国际医学中心医院(含北院区)实现 营业收入 16.34 亿元,同比增长 14.68%;实现净利润-7,827 万元, 同比减亏 49.29%。从业务体量来看,医院门急诊服务量 68.97 万人 次,同比增长 31.48%;住院服务量 6.79 万人次,同比增长 22.56%; 最高日门急诊服务量 5,095 人次,最高日在院患者 3,949 人。 经营指标持续改善,有望实现扭亏为盈。 2024 年 H1 公司盈利能力大幅提升,整体毛利率达到 9.49%,同比提 升 1.73pct;扣非净利率达到(-5.7 ...
国际医学(000516) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 18:37
西安国际医学投资股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 西安国际医学投资股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主 管人员)卫子奇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对 投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所发 布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请 投资者关注相关内容 ...
国际医学(000516) - 投资者关系管理制度
2024-08-27 18:37
西安国际医学投资股份有限公司 投资者关系管理制度 (第十三届董事会第二次会议修订通过) 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的信息沟通,增强投资者对公司的了解和认同,促进公司诚信自 律、规范运作,完善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益 最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《西安国际医学投资股份有限公司章程》(以下简称:《公司章 程》)及其他相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定本制 度。 第二条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应 当按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当 高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者之间的沟通,增进 投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 ...
国际医学(000516) - 《投资者关系管理制度》修订对照表
2024-08-27 18:35
西安国际医学投资股份有限公司 《投资者关系管理制度》修订对照表 (2024 年 8 月) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《西安国际医学投资股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规 定,拟对《投资者关系管理制度》中的部分条款进行修订,具体修订 内容如下: 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 | --- | --- | |----------------------------------------|----------------------------------------| | 第一条 为加强公司与投资者和潜在 | 第一条 为加强公司与投资者和潜在 | | 投资者(以下统称"投资者")之间的信 | 投资者(以下统称"投资者")之间的信 | | 息沟通,增强投资者对公司的了解和认 | 息沟通,增强投资者对公司的了解和认 | | 同,促进公司诚信自律、规范运作,完善 | 同,促进公司诚信自律、规范运作,完善 | | 公司治理结构,实现公司价值最大化和股 | 公司治理结构,实现公司价值最大化和股 | | 东利益 ...
国际医学:2024Q2收入稳健,利润环比减亏,经营向好
中邮证券· 2024-07-11 17:30
报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年2季度收入和利润环比均有所改善,亏损明显缩窄且接近盈亏平衡 [7] - 公司中心医院和高新医院床位使用率保持高位,诊疗需求持续扩容 [7] - 预计公司未来3年收入和利润将持续增长 [7][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为58.81/71.25/84.00亿元,归母净利润分别为0.29/2.15/5.12亿元 [7][8] - 当前股价对应2024-2026年PS分别为1.78/1.47/1.24倍 [8] 财务数据总结 收入和利润 - 2023年公司营业收入为46.18亿元,同比增长70.34% [8] - 2023年归母净利润为-3.68亿元,同比增长68.69% [8] - 预计未来3年公司收入和利润将持续增长 [8] 偿债能力 - 2023年公司资产负债率为66.3% [5] - 2023年公司流动比率为0.46 [10] 运营能力 - 2023年公司应收账款周转率为8.53次 [10] - 2023年公司存货周转率为62.58次 [10] - 2023年公司总资产周转率为0.38次 [10] 估值水平 - 当前股价对应2024-2026年PS分别为1.78/1.47/1.24倍 [8] - 当前股价对应2024-2026年PB分别为2.65/2.51/2.23倍 [8]
国际医学(000516) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 19:34
证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2024-050 1 西安国际医学投资股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日 2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 3.业绩预告情况表 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 股东的净利润 亏损:17,600.00万元–16,800.00万元 亏损:22,225.98万元 扣除非经常性损 益后的净利润 亏损:14,200.00万元–13,200.00万元 亏损:25,488.60万元 基本每股收益 亏损:0.0778元/股–0.0743元/股 亏损:0.0977元/股 营业收入 240,000.00万元–245,000.00万元 220,978.88万元 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 公司2024年半年度业绩亏损主要原因是: 报告期内,公司毛利率水平已逐步改善,但营业收入规模尚未能 覆盖期间费 ...
国际医学西安中心医院调研更新
2024-06-07 22:45
【国际医学】西安中心医院调研更新,具体联系雨涵 #基本经营状况 住院量-高新医院3月1588、4月1571、5月1485;中心医院3月3611,4月 3479,5月3210,同比均较快增长。3月是年后高峰,5月受假期影响。 #何时扭亏? 高新是持续盈利的,中心医院去年11-12月收入高点是扭亏的,医院层级接近拐点,整个 集团要看今年下半年了。后续最大的投入就是质子,其他短期内没有更多的投入。质子在 装外立面了,预计25年底试运行,未来会是中西部第一个质子治疗中心。每台质子设备 每年1000w的治疗量,人均费用30w。 #费用情况 房屋/大型设备的折旧摊销都已经计入,随着科室开放,人员、基础设备会增加,折旧摊销 南院区3.6e,北院区2e左右。成本端人员支出占比下降,占比30%左右,药耗占比45- 50%。 #远期目标 去年产能利用率43.8%,超过50%+利用率可以过盈亏平衡点,剩下的40%+就是未来 3-5年看得见的空间。还有两块土地可以放万张床位。目标利润率是不低于15%。 ...
国际医学:业绩点评:各项医疗数据显著增长,床位爬坡盈利拐点渐近
湘财证券· 2024-05-23 13:01
证券研究报告 2024 年 05月22日 湘财证券研究所 公司研究 国际医学(000516)业绩点评 各项医疗数据显著增长,床位爬坡盈利拐点渐近 核心要点:  2023年营收同比增长70.34%,实现归母净利同比增长68.70% 近期公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年公司实现营业收入46.18 亿元,同比增长70.34%,归母净利润-3.68亿元,同比增长68.70%,扣非净 利润-4.99亿元,同比增长55.55%。2023Q4实现营业收入12.74亿元,同比 增长 59.86%,归母净利润-1.46 亿元,同比增长 58.23%,扣非净利润-1.49 公司评级:增持 亿元,同比增长55.42%。 近十二个月公司表现 2024Q1实现营业收入11.73亿元,同比增长10.75%,归母净利润-1.05亿元, 同比下降40.37%,扣非净利润-0.90亿元,同比增长13.05%。  毛利率及净利率同比大幅提升,经营活动现金流净额高达10.87亿 2023年公司销售费用率0.90%,同比下降0.11pct,管理费用率为13.60%, 同比下降 9.45pct,财务费用率 4.66%,同比下降 ...