2023年年报点评报告:盈利能力修复,持续发力海外市场

业绩总结 - 公司2023年实现营收332.3亿元,同比增长4.59%[1] - 公司2023年归母净利润为61亿元,同比增长17.06%[1] - 公司23年海外营收同比增加76.06%,卧式加工中心营收同比增加48.3%[1] - 公司预计2024年营业收入将达到393.4亿元,同比增长11%[1] - 公司2024年预计净利润为73亿元,同比增长20%[1] 财务数据 - 公司2023年毛利率为29.94%,净利率为18.34%[1] - 公司2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为5.66%/1.19%/4.11%/-0.33%[1] - 公司2023年市净率为6.0,净负债率为-39.45%[1] - 公司2023年每股净资产为4.43元,每股净收益为1.17元[1] 未来展望 - 公司致力于中高端机床发展,业绩维持高增长[1] - 海天精工2025年预计营业总收入将达到5617百万元,较2022年增长76.7%[2] - 公司目前的PE为26.73,预计2025年将下降至13.52[2] - 可比公司中,海天精工的PE值处于61的平均水平,2025年预计将下降至19[3] 其他信息 - 分析师声明确保报告数据来源合规,研究观点独立客观[4] - 报告版权归公司所有,未经许可不得复制或引用[9] - 投资评级分为股票评级和行业评级,根据相对沪深300指数的涨跌幅进行评定[11] - 公司地址分别位于上海、深圳和北京,联系电话和邮箱详细列出[11]