迈普医学:业绩超预期,集采带动以价换量趋势延续

报告投资评级 - 维持“买入”评级[4][6] 报告核心观点 - 迈普医学2024年第三季度实现收入6889万(同比+14.7%),归母净利润2041万(同比+50.8%),扣非归母净利润1841万(同比+44.96%);2024年前三季度实现收入1.90亿(同比+31.0%),归母净利润5280万(同比+107.7%),扣非归母净利润4609万(同比+108.4%),同期较高基数下,收入利润端均同环比实现持续增长,集采执行带动份额提升,核心产品继续放量,收入利润端同环比延续增长趋势[1] - 2024年第三季度销售费用率已下降至15.3%(环比 -1pct),管理费用率同比受股权激励费用影响略有提升,费用端优化带动盈利能力持续改善[1] - 截至2024年三季度,公司新品可吸收再生氧化纤维素及硬脑膜医用胶合计实现销售收入超过2000万元,比上年同期增长近90%,处于高速放量中,随着已拿证新品的加速放量和未来新品获批拿证,有望持续打开公司成长天花板[2] - 预计2024 - 2026年公司营收为2.9/3.9/5.1亿元,同比增加26%/34%/32%,由于销售费用继续优化超预期,将24 - 26年净利润0.60/1.01/1.4亿元调整为0.71/1.01/1.4亿元[4] 财务数据相关总结 - 2023A - 2026E营业收入(百万元)分别为231、290、388、513,增长率分别为18%、26%、34%、32%;净利润(百万元)分别为41、71、101、140,增长率分别为14%、73%、43%、39%;EPS(元/股)分别为0.61、1.06、1.52、2.11;市盈率(P/E)分别为83.3、48.2、33.6、24.3;市净率(P/B)分别为5.4、5.0、4.5、4.0[5] - 2023A的主要财务比率中,营业收入增长率为18.2%,归母公司净利润增长率为13.9%,ROE为6.4%,总资产周转率为0.3,应收账款周转天数为22,存货周转天数为241,每股经营现金流为1.62;2024E - 2026E这些数据分别为25.8%、73.0%、10.4%、0.3、24、177、1.37等(详细数据见[15])[15] - 2023A的利润表中,营业收入231百万元,营业成本42百万元,税金及附加5百万元等(详细数据见[9])[9] - 2023A - 2026E的资产负债表数据(详细数据见[10][11][12][13][14])[10][11][12][13][14] - 2023A - 2026E的现金流量表数据(详细数据见[10][11][12][13][14])[10][11][12][13][14]