正海生物(300653) - 2024 Q2 - 季度财报
300653正海生物(300653)2024-08-05 18:11

公司主营业务及产品情况 - 公司主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售[23] - 公司已取得多项医疗器械产品的注册证书,包括"外科用填塞海绵"、"自酸蚀粘接剂"、"活性生物骨"、"硬脑(脊)膜补片"等[23] - 公司主要产品包括口腔修复膜和可吸收硬脑(脊)膜补片,是公司业务收入的主要来源[1] - 公司产品在临床应用上获得了越来越广泛的赞誉[1] 公司经营情况 - 公司营业收入为19,802.41万元,同比下降11.80%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8,603.21万元,同比下降21.68%[14] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,566.69万元,同比下降30.83%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8,227.08万元,同比下降7.77%[14] - 公司总资产为95,999.00万元,同比下降8.90%[14] 主要产品经营情况 - 口腔修复膜产品实现销售收入9,565.87万元[29] - 可吸收硬脑(脊)膜补片产品实现销售收入6,973.54万元[29] - 活性生物骨产品积极开展市场推广,已完成绝大多数省份的挂网工作[29] 在研产品情况 - 光固化复合树脂取得《医疗器械注册证》[30] - 钙硅生物陶瓷骨修复材料已完成临床试验的随访工作并取得数据分析结果[31] - 乳房补片和宫腔修复膜已完成临床试验入组工作[31] 公司研发情况 - 公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业等,拥有多项高规格的再生医学研发平台[35][36] - 公司在再生医学领域拥有三大技术平台,已成功孵化7款III类医械产品[37] - 公司建立了稳定、高效的研发团队,与多家知名科研院所建立合作关系[37] 公司营销网络及管理团队 - 公司系列产品在软组织修复及硬组织修复领域应用广泛,品牌和市场优势明显[38] - 公司营销网络分布广泛、均衡,覆盖全国所有省、自治区、直辖市[38] - 公司核心管理团队拥有丰富的行业经验及雄厚的复合专业背景[39] 公司质量管理 - 公司建立了完善的质量管理体系,产品质量可靠性和稳定性高[40] - 公司通过多项环境管理体系认证,不断优化生产流程,确保主要污染物达标排放[4] 公司面临的主要风险 - 公司新产品从实验室研究至最终获批上市销售需经过多个复杂环节,存在一定的不确定性[4] - 公司面临种植牙集采政策全面落地、行业竞争日趋激烈等挑战[1] - 公司不排除未来因带量采购范围扩大而对业绩产生较大影响[52] - 公司核心技术失密或被他人盗用的风险[57] 公司2024年上半年财务数据 - 2024年上半年营业收入为198,024,061.10元,同比下降11.8%[109] - 2024年上半年净利润为86,084,531.69元,同比下降21.6%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为82,270,804.90元,同比下降7.8%[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为109,329,411.73元,同比增长73.4%[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-158,994,583.75元,主要为支付股利143,999,989.37元[112] 公司股东及管理层情况 - 公司前10名股东中,第一大股东秘波海持股比例为33.87%[91] - 公司第二大股东为境外法人Longwood Biotechnologies Inc.,持股比例为7.67%[91,92] - 公司实际控制人为秘波海[127] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[95] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守劳动法律法规,为员工提供全方位的福利保障,积极组织各项员工关怀活动[1] - 公司积极参与社会公益活动,如资助困难学生、向贫困山区捐赠物资等[6] - 公司严格按照环境保护法规建立和完善环境保护内部控制制度,已通过多项管理体系认证[65] - 公司每季度委托第三方检测机构对排污情况进行检测,报告期内未受到环保处罚[65] 公司会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[134] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[137] - 公司金融资产和金融负债的分类和计量[142,144] - 公司应收款项、应收票据、应收账款的减值准备计提[146-157] - 公司存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产的会计处理[164-175] - 公司收入确认的会计政策[191-195] - 公司政府补助、递延所得税资产、租赁等的会计处理[196-200]