惠生工程(02236) - 2023 - 年度财报
02236惠生工程(02236)2024-04-25 22:09

公司业绩 - 惠生工程技術服務有限公司2023年度业绩收入为384.27亿元人民币,较上一年度下降17.6%[8] - 公司资产总值为398.29亿元人民币,较上一年度增长1.2%[9] - 公司主要业务集中在能源化工工程领域,同时加快布局新能源及新材料领域[11][12] - 2023年,惠生工程实现新合同总值约407.9百万元,同比下降13.0%[18] - 公司在石油化工行业持续巩固核心业务市场,包括PDH、烯烃裂解、丙烷脱氢、煤气化、甲醇制烯等领域[20] - 公司在新兴领域不断取得突破,包括PGA、MMA、氢能、二氧化碳减排、绿色煤化工、丁二烯工艺技术等[21] - 公司在2023年实现了数字化交付在国内外多个项目上的推广应用[61] 全球经济及市场 - 全球经济面临多重挑战,但公司在全球经济恢复的背景下展现出创新引领、聚焦主业、全球发展战略[13][14] - 公司在2024年全球经济有望保持稳步复苏,但增长速度可能受各国货币政策调整和地缘政治风险影响[65] - 公司将持续推进国内需求改善,推动石化行业发展[67] - 公司在海外市场继续加大力度开拓,特别是在中东及北美地区,以及东南亚等新兴市场培育新的业绩增长点[82][83] 技术创新 - 公司持续加强质量、健康、安全及环境管理,模型审查完成90%[28] - 公司在新技术领域取得了显著进展,采用新溶剂用于碳四烷烯分离和丁二烯抽提,能耗降低26%,污水降低90%以上[52] - 公司成功实现了技术转让,提出了节能型丁烯分离技术工艺,能耗降低65%[52] - 惠生工程正在自主开发丙二醇催化剂和成套工艺包技术,有望成为技术增长点[52] 财务状况 - 公司本年度毛利约为人民币227.2百万元,毛利率为5.9%,较上年同期有所增长[85][86] - EPC业务收益和毛利率分析显示,EPC收入下降至人民币3,528.5百万元,毛利率为3.4%,较上年同期有所下降[87] - 公司海外项目收益比例上升,主要是由于中东与东南亚项目进入主要施工阶段[99] - 公司其他收入及收益增加至243.9百万元,行政开支也有所增加至258.7百万元[100] - 公司研发成本从2022年的149.0百万人民币减少至2023年的128.8百万人民币[101] - 2023年融资成本为91.2百万人民币,较2022年增加,净利率为4.2%[102] - 2023年所得税抵免约21.9百万人民币,较上年减少,主要是因为贸易应收款项及应收票据总额减少[105] - 2023年遞延所得税资产减少,导致遞延所得税费用增加[106] - 公司短期银行及其他借贷占总借贷的48.5%[110] - 2023年公司的资产负债比率为72.7%,较2022年增加[109] - 公司的银行及其他借贷实际利率介乎3.45%至8.65%之间[112] - 公司2023年的资本支出为22.7百万人民币,较2022年增加[115] 公司治理及股权结构 - 公司可供分派储备合共约为人民币1,240,204,000元[159] - 公司在2023年12月31日的董事会决定不宣派股息[160] - 公司与各执行董事签订了三年期服务合同,任何一方可提前不少于六个月通知终止合同[163] - 2023年度惠生工程技術服務有限公司董事及最高行政人員持有的股份分布情况为:周宏亮持有325万股,占比0.08%;鄭世鋒持有225万股,占比0.06%;劉洪鈞持有100万股,占比0.02%[177] - 2022年公司通过股东大会批准了一项人士购股权计划,有效期为10年,截至2023年1月1日,已发行的股份总数上限为407,376,780股[179] - 2022年购股权计划的目的是吸引和挽留优秀人才,为公司提供额外獎勵,推动业务发展[180] - 董事会可根据2022年购股权计划向公司员工和董事提供购股权,购股权行使价格由董事会确定,不得低于特定标准[182] - 根据2022年购股权计划,购股权行使价格不得低于特定标准,且可发行的股份总数不得超过已发行股份总数的10%[183] - 购股权持有人在购股权要约中指定的时间达成归属条件后,可随时行使购股权,购股权期限由董事会确定,不得超过10年[188] - 惠生工程技術服務有限公司于2023年12月31日的股权概约百分比为75.82%[191] - 惠生控股集团有限公司为本公司的受控制法团權益[191] - 惠生投资有限公司持有的股份数量为3,088,782,146股,占股权概约百分比为75.82%[191] - 惠生控股的唯一股东为华邦松先生,持有的股份数量为3,088,782,146股,占股权概约百分比为75.82%