轻纺城(600790) - 2023 Q4 - 年度财报
600790轻纺城(600790)2024-04-11 00:00

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为21.64亿元,同比增长4.22%[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为18.56亿元,向全体股东每10股派发现金红利1元[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为598.95亿元,总资产为1240.74亿元[12] - 公司2023年基本每股收益为0.16元,较上年同期下降80.25%[13] - 公司2023年营业收入分别为221,948,613.31元、204,824,397.42元、213,464,247.17元和214,559,454.07元[13] - 公司2023年净利润分别为70,971,920.29元、132,902,995.14元、37,241,113.11元和 -26,693,456.33元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-64,115,740.07元、19,169,773.12元、-15,685,557.38元和 141,727,833.88元[13] - 公司2023年净利润为227,502,492.12元,比上年同期减少80.93%[25] - 公司2023年实现营业收入8.55亿元,比上年同期增加4.22%[25] - 公司2023年度实现净利润为2.14亿元,较上年同期减少81.93%[42] - 公司2023年度营业收入主要来自租赁业收入,总金额为85,479.67万元[183] - 2023年度保险公司的营业利润为282,751,440.37元,净利润为227,502,492.12元[198] - 2023年度保险公司的其他综合收益的税后净额为-99,692,584.34元,综合收益总额为127,809,907.78元[199] 资产情况 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年数字化建设处于全国同类专业市场前列,推动市场转型发展、活力焕新[17] - 公司在绍兴市柯桥区已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一,具有产业集聚优势[23] - 公司被誉为“中国专业批发市场第一股”,位居第十三届中国商品市场峰会“综合百强市场”第二名,具有品牌形象优势[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81,096,309.55元,比上年同期减少49.28%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,288,918,336.50元,不适用变动比例[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,043,263,430.62元,比上年同期增加726.63%[29] 投资项目 - 公司投资了浙江钱清多式联运物流有限公司、绍兴柯桥中国轻纺城新东区市场开发有限公司等项目[58] - 公司在绍兴市柯桥区投资建设轻纺数字物流港项目[60] - 公司投资建设轻纺数字物流港项目,截至2024年3月累计投入245,489.69万元[61] - 公司投资建设轻纺智谷数字工业园区项目,截至2024年3月累计投入15,702.02万元[62] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》规定,确保控股股东依法行使权利并履行义务,不存在侵占公司资产、干预决策和经营活动的情况[75] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况总结显示,现任董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有公司股份[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为317.53万元[80] - 公司董事、监事和高级管理人员中,有部分人员历任其他公司职务,如浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、董事长等[82][83][84][86][87] - 公司独立董事具有丰富的工作经历,如浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理等[88][89] 董事会及股东大会 - 公司2023年第一次临时股东大会选举了傅祖康先生和吴强先生为第十届董事会非独立董事[105] - 公司2024年第一次临时股东大会选举了李传芳先生为第十届监事会监事和主席[106] - 公司2023年度董事会审议通过了多项议案,包括关于公司2022年度工作报告、财务决算报告、财务预算报告等[112] - 公司2023年8月董事会审议通过了关于向特定对象发行股票的方案和相关议案,以及公司2023年半年度报告的议案[113] 财务审计 - 公司2023年年度报告显示,审计委员会建议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意调整2023年度审计报酬[114] - 公司根据《企业会计准则解释第16号》要求变更会计政策,不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响[158] - 公司续聘天健会计师事务所担任2023年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年[159] - 公司拟不再续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构,计划聘任立信会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构[160]