财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为16.79亿元,同比增长19.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3,824.35万元,同比下降38.93%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,660.21万元,同比增长80.89%[10] - 公司基本每股收益为0.07元,同比下降41.67%[10] - 公司总资产为36.88亿元,同比增长3.26%[10] - 公司营业收入同比增长19.80%,达到1,679,142,605.01元[21] - 电线电缆行业占营业收入比重98.21%,同比增长19.98%[22] - 公司研发投入同比增长24.95%,达到53,314,263.63元[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加80.89%,达到-76,602,068.84元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少100.55%,达到-956,869.66元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少61.10%,达到51,195,064.98元[21] 产品和市场 - 公司主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等[15] - 特种电缆产品系列包括矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等[15] - 公司的特种电缆产品具有优异的性能,适用于多个领域[15] - 公司生产的电力电缆主要为低压电缆、中压电缆和架空绝缘电缆[16] - 公司连续两年位列“中国线缆行业100强”榜单前50强[17] 公司发展战略 - 公司确定以特种电缆为核心的发展战略,坚持“精品立企,高端致胜”的经营理念[17] - 公司在产品质量方面坚持“诚信国企,品行天下”的经营理念,形成了成熟的生产工艺和完善的质量管理体系[17] - 公司入选国务院国资委创建世界一流“专精特新”示范企业名单[18] - 公司通过实施混合所有制改革,优化了公司股权结构与治理结构[18] 资金运用 - 公司募集资金总额为43,728.54万元,尚未使用的募集资金为19,578.13万元[34] - 公司募集资金主要用于多个项目的技术升级改造[34] - 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期[35] - 公司使用募集资金置换资金总额为4,211.17万元[39] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金[41][42][43] 股权及股东情况 - 公司股份变动情况显示,有限售条件股份占比53.58%,无限售条件股份占比46.42%[118] - 公司股东持股情况显示,湖南湘钢资产经营有限公司持股比例为41.80%[120] - 公司股东关联关系显示,新湘先进和兴湘集团构成一致行动人[121][123] - 湖南省国企并购重组基金管理有限公司持有公司35,760,343股无限售条件普通股[124] 法律合规 - 公司承诺在36个月内不转让或委托他人管理公司持有的公开发行股票前已发行的股份[58][59] - 公司将遵守相关法律法规和中国证监会规定,严格遵守限制股份转让的承诺[58][59] - 公司承诺在锁定期满后2年内减持股票时,减持价格不低于首次公开发行时的发行价[58][61] - 公司保证不直接或间接从事对发行人构成竞争的业务和活动[64][66]