财务表现 - 华润双鹤药业2023年上半年营业收入为52.34亿元,同比增长6.58%[12][25][107] - 归属于上市公司股东的净利润为7.77亿元,同比增长5.45%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元,同比下降2.40%[12][26][111] - 财务费用同比下降26.73%,管理费用同比增长15.29%[25] - 营业成本同比增长7.71%,销售费用同比增长2.57%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.52亿人民币,较去年同期下降2.40%[26][111] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降314.24%,主要是理财产品净额减少所致[26][112] - 每股收益为0.7554元[108] 业务发展 - 2023年上半年,中国医药市场预计年增长率为4%-5%[15] - 2023年上半年,我国新获批药物20款,覆盖肿瘤、抗感染、罕见病等多个领域[16] - 公司在慢病业务领域持续深耕,慢病业务规模占比为30%[17] - 公司专科业务主要在儿科、肾科、精神/神经、抗凝和麻醉镇痛等领域布局,专科业务规模占比稳定,是公司未来增长的潜力来源[17] - 公司在输液业务方面提出了“一轴两翼”的战略发展规划,加快拓展根据地市场,输液销量大幅提升,上半年成为公司规模最大的业务板块[18] - 公司拥有丰富的产品线和品牌优势,涵盖慢病业务、专科业务、输液业务和原料药业务[19][20] - 公司积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作,已有56个产品通过或视同通过一致性评价[20] - 公司销售网络遍布全国,非输液业务拥有两千余家商业客户,覆盖医院、城市社区中心/站点以及农村基层医疗终端十五万余家[21] 资产负债情况 - 本期期末交易性金融资产达到80.28亿元,较上年同期增长300.41%[27] - 应收款项达到18.05亿元,占总资产比例为11.93%,较上年同期增长40.21%[27] - 本期期末应收款项融资为50.33亿元,占总资产比例为3.33%,较上年同期下降41.48%[27] - 短期借款增加至1.14亿元,较上年同期增长130%[27] - 一年内到期的非流动负债达到22.97亿元,占总资产比例为1.52%,较上年同期增长747.14%[27] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为21.85亿元,较上一年底下降4.27%[105] - 公司总资产达到151.27亿人民币,较上一年底增长4.43%[103] - 公司负债合计为313.66亿人民币,其中流动负债占比最大,达到30.43亿人民币,较上一年底下降23.85%[106] - 公司所有者权益合计为89.86亿人民币,其中未分配利润占比最大,达到63.07亿人民币,较上一年底增长34.44%[106] 公司治理 - 公司已完成部分激励对象持有的限制性股票的注销[51] - 公司将加强产品组合,布局其他治疗领域,以增加公司产品的竞争优势[34] - 公司将密切关注市场竞争风险,提前布局,及时有效地应对,进一步调整产品结构,以保持竞争优势[34] - 公司将重新规划生产资源配置,全面推行精益生产,提升生产效率,以抵御生产要素成本上涨的风险[34] - 公司承诺在收到北药集团发出的优先交易通知后需在30日内做出书面答复是否接受新业务机会,未履行承诺可能导致放弃该机会[76] - 华润双鹤承诺在关联交易中保持公平、公正、自愿的商业原则,严格遵守相关法律、法规、规章等规范性文件的规定[78]