财务表现 - 公司在2022年的营收为183,506千美元,较2021年的165,009千美元增长了11.2%[197] - 净利润为35,008千美元,较2021年的33,055千美元增长了6%[197] - 公司2022年的总资产为264,712千美元,较2021年的267,264千美元略有下降[198] - 公司2022年的现金及现金等价物为4,731千美元,较2021年的32,264千美元大幅减少[199] 股东权益回购和股利 - 公司在2022年的股东权益回购计划中,剩余可回购股数为131,622股[254] - 公司在2020年、2021年和2022年分别将季度现金股利率提高至1.75美元、1.95美元和2.15美元[255] 股票和股票期权 - 公司在2022年的基本每股净收入为19.59美元,稀释每股净收入为19.56美元[256] - 公司在2022年的股票期权交易中,未行权的股票数量为0,未行权的股票数量在2021年为2股,在2020年为6股[260] - 公司在2022年的股票单位变动总价值为796,000美元,2021年为754,000美元,2020年为762,000美元[262] - 公司在2022年的股票单位变动中,预计所有未行权的受限股票单位将行权,未行权的总内在价值为1.8百万美元[264] 薪酬和福利支出 - 公司在2022年的股票基础薪酬支出为173万美元,2021年为231.2万美元,2020年为173.1万美元[268] - 公司在2022年的401(k)计划下的贡献为106.1万美元,2021年为98万美元,2020年为91.7万美元[272] - 公司在2022年的非合格递延补偿计划下的递延补偿义务为235.5万美元[273] 内部控制和审计 - 公司管理层认为,截至2022年12月31日,公司的披露控制和程序有效[280] - 独立注册会计师事务所Grant Thornton LLP审计报告显示,公司在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[282] - 公司的内部控制过程旨在提供合理保证,以确保财务报告的可靠性和财务报表的准备[287] - 公司的管理对2022年12月31日的内部财务报告控制有效性进行了评估,并得出结论认为内部财务报告控制有效[281] - 公司的独立注册会计师事务所Grant Thornton LLP自2002年以来一直担任公司的审计师[195] - 公司的内部控制过程可能无法防止或检测错误,未来时期的有效性评估预测存在风险,因为控制可能由于条件变化或政策或程序遵守程度恶化而变得不足[288] 其他财务信息 - 公司的现金存款在信誉良好的金融机构账户中,未经历任何信用损失,不认为公司面临重大信用风险[186] - 公司的现金存款主要以美元形式收到,因此不会受到货币汇率波动的实现收益或损失的影响[184] - 公司的现金等价物主要包括存款、货币市场基金和债券等[206]