首次公开募股(IPO) - 公司于2022年1月24日完成首次公开募股(IPO),募集资金总额为2.068亿美元[168] - 公司于2022年2月1日行使超额配售权,额外募集资金1,949.3万美元[169] - 公司通过IPO和私募配售共筹集2.068亿美元的资金[180] 业务合并期限延长 - 公司于2023年7月13日召开股东特别大会,获得股东批准延长完成首次业务合并的期限至2024年7月23日[163,164] - 公司于2024年4月16日召开股东特别大会,获得股东批准进一步延长完成首次业务合并的期限至2025年7月23日[165] 财务状况 - 公司2024年上半年净收益为79.11万美元,主要来自信托账户的利息收入[171] - 公司2023年上半年净收益为469.97万美元,主要来自信托账户的利息收入和债务豁免收益[173] - 公司2024年上半年经营活动使用现金71.03万美元[174] - 公司2023年上半年经营活动使用现金21.05万美元[175] - 公司2024年上半年投资活动提供现金5,891.60万美元,主要来自信托账户投资的处置[176] - 截至2024年6月30日,公司在运营账户中持有约12.98万美元,营运资金赤字为287.11万美元[182] 融资活动 - 公司于2023年9月、2024年2月和2024年5月分别向保荐人发行了无息可转换承兑票据,总金额为163万美元,用于支付延期费用[165,166] - 公司于2023年7月、9月和2024年2月、5月向发起人发行了多笔无抵押借款,总金额为2.5百万美元[181] 持续经营能力 - 如果公司无法在组合期限内完成业务合并,将终止所有运营并进行清算,这引发了公司持续经营能力的重大疑虑[183] 其他 - 公司与承销商签订了延期费用减免协议,减免了467.55万美元的延期承销费用[187][188] - 公司将公允价值变动计入损益的衍生金融工具记录为负债[190][192] - 公司评估了披露控制和程序的有效性,认为截至2024年6月30日其披露控制和程序是有效的[194] - 公司在最近完成的财务季度内,未发生影响内部控制的重大变化[196] - 目前没有针对公司或管理团队的重大诉讼、仲裁或政府程序[197]