收入和利润 - 公司收入在2024年第二季度为4.223亿美元,2023年第二季度为4.134亿美元[68] - 公司毛利润在2024年第二季度为9830万美元,2023年第二季度为9020万美元[68] - 公司运营收入在2024年第二季度为510万美元,2023年第二季度为700万美元[68] - 公司净利润在2024年第二季度为350万美元,2023年第二季度为730万美元[68] - 公司实践收款在2024年第二季度为7.28亿美元,2023年第二季度为7亿美元[69] - 公司护理边际在2024年第二季度为9980万美元,2023年第二季度为9160万美元[69] - 公司平台贡献在2024年第二季度为4740万美元,2023年第二季度为4460万美元[70] - 公司调整后的EBITDA在2024年第二季度为2200万美元,2023年第二季度为1930万美元[70] - 公司FFS患者护理收入在2024年第二季度占总收入的65.3%,2023年第二季度为55.9%[72] - 公司VBC收入在2024年第二季度占总收入的26.6%,2023年第二季度为37.0%[73] - 2024年第二季度,自由收费服务(FFS)占实践收款的83.3%,而价值基础护理(VBC)占16.4%[88] - 2024年第二季度,非公认会计原则(Non-GAAP)财务指标显示,护理边际为9979万美元,同比增长8.9%[92] - 2024年第二季度,平台贡献为4739.4万美元,同比增长6.2%[95] - 2024年第二季度,调整后的EBITDA为2202.3万美元,同比增长14.0%[90] - 2024年第二季度,调整后的EBITDA利润率为22.1%,同比增长1.0个百分点[90] - 平台贡献利润率(Platform Contribution Margin)为47.5%,相比去年同期的48.7%有所下降[97] - 调整后的EBITDA增长14.0%,从去年的19,312千美元增至22,023千美元[98] - 调整后的EBITDA利润率从21.1%增加到22.1%[98] - 公司总收入为422,326千美元,同比增长2.2%[107] - 2024年第二季度总收入为4.223亿美元,较2023年同期的4.134亿美元增长2.2%[110] - 2024年上半年总收入为8.376亿美元,较2023年同期的7.996亿美元增长4.7%[111] - 2024年第二季度FFS-患者护理收入为2.758亿美元,较2023年同期的2.310亿美元增长19.4%[109] - 2024年上半年FFS-患者护理收入为5.506亿美元,较2023年同期的4.588亿美元增长20.0%[109] - 2024年第二季度FFS-行政服务收入为3213万美元,较2023年同期的2717万美元增长18.3%[109] - 2024年上半年FFS-行政服务收入为6121万美元,较2023年同期的5357万美元增长14.3%[109] - 2024年第二季度Capitated收入为5644万美元,较2023年同期的8670万美元下降34.9%[109] - 2024年上半年Capitated收入为1.077亿美元,较2023年同期的1.650亿美元下降34.7%[109] - 2024年第二季度Shared savings收入为3982万美元,较2023年同期的5285万美元下降24.7%[109] - 2024年上半年Shared savings收入为8728万美元,较2023年同期的9677万美元下降9.8%[109] - 净利润减少-510万美元,2024年上半年净利润为770万美元,相比2023年同期的1280万美元有所下降[124] 财务指标 - 2024年第二季度,实践收款总额为7.28亿美元,同比增长4.0%[88] - 2024年第二季度,非公认会计原则(Non-GAAP)财务指标显示,护理边际为9979万美元,同比增长8.9%[92] - 2024年第二季度,平台贡献为4739.4万美元,同比增长6.2%[95] - 2024年第二季度,调整后的EBITDA为2202.3万美元,同比增长14.0%[90] - 2024年第二季度,调整后的EBITDA利润率为22.1%,同比增长1.0个百分点[90] - 平台贡献利润率(Platform Contribution Margin)为47.5%,相比去年同期的48.7%有所下降[97] - 调整后的EBITDA增长14.0%,从去年的19,312千美元增至22,023千美元[98] - 调整后的EBITDA利润率从21.1%增加到22.1%[98] 成本和费用 - 提供者费用为322,536千美元,同比增长0.3%[107] - 平台成本为57,106千美元,同比增长13.8%[107] - 销售和营销费用为6,852千美元,同比增长15.0%[107] - 一般和管理费用为28,916千美元,同比增长7.9%[107] - 折旧和摊销费用为1,818千美元,同比增长7.6%[107] - 净收入为4,643千美元,同比下降27.0%[107] 增长和扩张 - 公司预计通过投资销售和营销、技术平台和运营来继续关注长期增长[82] - 截至2024年1月1日,Privia Care Partners模型中有约1,350名提供者和约200,000名归因患者[82] - 2024年第二季度末,实施的提供者数量为4,504名,同比增长16.4%[85] - 2024年第二季度末,归因患者数量为120万,同比增长10.7%[86] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的净现金为130万美元,相比2023年同期的-580万美元有显著改善[124] - 提供者负债增加4000万美元,相比2023年同期的9790万美元有所减少,差异为-5790万美元[124] - 应收账款减少-7930万美元,相比2023年同期的-13020万美元有所改善,差异为5090万美元[124] - 投资活动使用的净现金为570万美元,相比2023年同期的2490万美元有所减少,主要由于2023年第一季度在新市场的投资[125] - 融资活动提供的净现金为220万美元,相比2023年同期的70万美元有所增加,主要由于2023年非控制性权益的回购[126] - 经营租赁的总租金费用为140万美元,与2023年同期持平[127] - 截至2024年6月30