Sysco(SYY) - 2024 Q4 - Annual Results
SYYSysco(SYY)2024-07-30 20:03

销售额增长 - 第四季度销售额增长4.2%至206亿美元[10] - 全年销售额增长3.3%至788亿美元[10] - 公司美国食品服务销售额增长3.5%,本地销售额增长0.7%[47] - 公司2024财年第二季度销售额为205.56亿美元,同比增长4.2%[69] - 美国食品服务业务销售额为144.13亿美元,同比增长4.9%[105] - 国际食品服务业务销售额为37.89亿美元,同比增长3.8%,若排除汇率影响,销售额为38.13亿美元,同比增长4.5%[109] - 公司总销售额为205.56亿美元,同比增长4.2%[125] - 美国食品服务业务销售额为553.39亿美元,同比增长3.1%[130] - 国际食品服务业务销售额为145.61亿美元,同比增长7.4%[135] - 总销售额为788.44亿美元,同比增长3.3%[152] 利润增长 - 第四季度毛利润增长4.2%至38亿美元[2] - 全年毛利润增长4.7%至146亿美元[10] - 公司非GAAP毛利润为146亿,增长4.7146亿,增长4.7%[46] - 公司2024财年第二季度毛利润为38.38亿美元,同比增长4.2%[71] - 公司非GAAP调整后EBITDA为42亿,增长9.0%[46] - 公司非GAAP净利润为22亿,增长6.022亿,增长6.0%[46] - 全年EBITDA增长12.7%至40亿美元,调整后EBITDA增长9%至42亿美元[10] - 全年EPS增长12.1%至3.89美元,调整后EPS增长7.5%至4.31美元[10] - 全年营业利润增长5.4%至32亿美元,调整后营业利润增长8.4%至35亿美元[10] - 公司2024财年第二季度净利润为19.55亿美元,同比增长10.5%[64] - 公司2024财年第二季度经营活动产生的现金流量净额为29.89亿美元,同比增长4.2%[64] - 公司2024财年第二季度融资活动使用的现金流量净额为10.38亿美元,同比减少49.5%[64] - 公司2024财年第二季度现金及现金等价物和限制性现金期末余额为9.45亿美元,同比减少2.2%[64] - 公司2024财年第二季度利息支付为5.57亿美元,同比增长8.9%[65] - 公司2024财年第二季度所得税净支付为5.64亿美元,同比增长27.0%[65] - 公司2024财年第二季度营业利润为9.77亿美元,同比增长1.2%[76] - 公司稀释每股收益(GAAP)为1.23美元,调整后为1.39美元,增长3.7%[83] - 毛利润(GAAP)为146.08亿美元,增长4.7%,调整后为145.46亿美元,增长4.3%[91] - 营业利润(GAAP)为32.02亿美元,增长5.4%,调整后为34.80亿美元,增长8.4%[96] - 净利润(GAAP)为19.55亿美元,增长10.5%,调整后为21.67亿美元,增长6.0%[100] - 稀释每股收益(GAAP)为3.89美元,增长12.1%,调整后为4.31美元,增长7.5%[102] - 美国食品服务业务毛利润为107.09亿美元,同比增长3.4%[130] - 国际食品服务业务毛利润为29.47亿美元,同比增长11.6%[136] - 国际食品服务业务调整后的运营收入为4.88亿美元,同比增长22.6%[140] - 总毛利润为146.08亿美元,同比增长4.7%[152] - 调整后的总运营收入为34.81亿美元,同比增长8.4%[155] - 公司自由现金流(Non-GAAP)为22.36亿美元,同比增长11900万美元[160] - 调整后的EBITDA(Non-GAAP)为12.63亿美元,同比增长5.4%[163] - 调整后的EBITDA(Non-GAAP)为41.92亿美元,同比增长9%[166] - 净债务为112.86亿美元,净债务与调整后EBITDA的比率为2.69[172][173][174] - 净现金提供自经营活动(GAAP)为29.89亿美元,同比增长12100万美元[160] - EBITDA(Non-GAAP)为40.45亿美元,同比增长12.7%[166] - 净收入(GAAP)为19.55亿美元,同比增长10.5%[166] - 利息支出(GAAP)为6.07亿美元,同比增长15.2%[166] - 所得税(GAAP)为6.1亿美元,同比增长18.4%[166] - 折旧和摊销(GAAP)为8.73亿美元,同比增长12.5%[166] 业务表现 - 第四季度美国食品服务业务量增长3.5%,本地业务量增长0.7%[2] - 第四季度营业利润增长1.2%至9.77亿美元,调整后营业利润增长6.4%至11亿美元[2] - 第四季度EBITDA下降7.7%至12亿美元,调整后EBITDA增长5.4%至13亿美元[2] - 第四季度EPS下降14.6%至1.23美元,调整后EPS增长3.7%至1.39美元[2] - 公司Sysco品牌销售额占美国Broadline销售额的36.6%,下降51个基点[48] - 公司Sysco品牌销售额占本地销售额的47.1%,下降37个基点[48] - 美国食品服务业务毛利率为19.38%,同比下降32个基点[105] - 国际食品服务业务毛利率为20.77%,同比增长93个基点,若排除汇率影响,毛利率为20.74%,同比增长90个基点[111] - 公司总毛利率为18.67%,同比下降1个基点[125] - 国际食品服务业务调整后的运营收入为4.88亿美元,同比增长22.6%[140] - SYGMA业务销售额为77.68亿美元,同比下降1.0%[142] - 其他业务销售额为11.76亿美元,同比下降5.1%[145] 财务展望与战略 - 公司预计未来改善生产力,提升组织能力,推动国际销量增长,实施转型议程,优化供应链效率,实施增长战略,提升市场表现,加快战略优先事项,扩展Sysco驾驶员学院,改进销售团队能力,优化工程劳动标准,增强增长举措,实现财务目标,执行资本分配策略,提高同事保留率,培训和生产力,实现长期财务展望,控制全球支持中心费用,增强食品离家市场的增长和韧性[50] - 公司实际结果可能与前瞻性声明有显著差异,受多种因素影响,包括外部控制因素[51] 公司概况 - 公司是全球领先的食品销售、营销和分销商,服务于餐厅、医疗机构、教育设施、住宿场所等,拥有超过76,000名员工,运营340个配送中心,服务约730,000个客户地点,2024财年销售额超过780亿[52] 财务费用与现金流 - 公司2024财年第二季度投资活动使用的现金流量净额为19.